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中注協(xié)提示規(guī)范內(nèi)控審計程序 提升上市公司內(nèi)控審計質(zhì)量

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-04-15 10:11:01

每經(jīng)AI快訊,4月15日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布提示:監(jiān)管發(fā)現(xiàn),部分會計師事務(wù)所存在對內(nèi)部控制審計工作重視不足,對內(nèi)部控制審計責(zé)任認(rèn)識不清,未將內(nèi)部控制審計作為一項獨立業(yè)務(wù),將內(nèi)部控制審計工作等同于財務(wù)報表審計中的了解內(nèi)部控制和控制測試程序等問題。中國注冊會計師協(xié)會提醒會計師事務(wù)所在開展上市公司內(nèi)部控制審計工作中,在執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)時,要評估與組成部分相關(guān)的導(dǎo)致集團(tuán)財務(wù)報表發(fā)生重大錯報的風(fēng)險,并根據(jù)其風(fēng)險程度給予相應(yīng)的審計關(guān)注??紤]財務(wù)報表審計中對舞弊風(fēng)險和其他錯報風(fēng)險的評估結(jié)果,恰當(dāng)設(shè)計內(nèi)部控制審計的工作重點與資源配置,對涉及資金占用與違規(guī)擔(dān)保、重大關(guān)聯(lián)交易決策、重大會計判斷和估計的事項、往年財務(wù)報表存在重大會計差錯更正等風(fēng)險因素的內(nèi)部控制予以重點關(guān)注。

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